索引号: 211371100004234103F/2019-00007 公开方式: 主动公开
发布机构: 日照市信访局 组配分类: 部门财政预决算公开

日照市维护社会稳定工作领导小组办公室2015年部门决算

发布日期: 2019-08-09   10:21 信息来源:市维稳办 
信息来源:日照市信访局
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目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

日照市维护社会稳定工作领导小组办公室维护主要职责是:

(一)综合掌握全市影响稳定的重大问题,及时向市委市政府报告并向各区县、各部门通报;

(二)针对影响社会稳定的重大问题组织开展调查研究,及时提出对策建议供市委市政府决策参考;

(三)协调指导、检查督办影响全局的重大突发事件和涉及多个部门、跨地区影响稳定的突出问题的处置工作,敏感期和重大政治活动期间出现的影响稳定的突出问题的处置工作;

(四)负责企业军转干部的稳定工作,指导市直有关部门、各区县做好部分对越自卫反击战立功伤残复退军人、复退士兵、民办教师等群体的稳定工作;

(五)具体承担市维护社会稳定工作领导小组、市处理信访突出问题及群体性事件联席会议、市企业军转干部问题工作小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

日照市维护社会稳定工作领导小组办公室决算单位构成包括:日照市维护社会稳定工作领导小组办公室

2015年财政统发工资确定人数6人,劳动派遣人员1人,共计7人。

我办实有公务用车1辆,财政车辆数1辆,2015年车辆决算按照1辆计算。

第二部分 2015年部门决算表

详见维稳办2015年度部门决算公开表样和一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计81.6万元,其中:财政拨款收入81.6万元。

2015年度支出总计81.6 万元,其中:一般公共服务支出 81.6万元。

二、收入决算表情况说明

2015年度收入总计81.6万元,其中:财政拨款收入81.6 万元。其中行政运行338.48万元,一般行政管理事务8.5万元。

三、支出决算表情况说明

2015年度支出总计81.6万元,其中基本支出73.1万元,项目支出8.5万元。具体情况如下:

一、基本支出73.1万元,其中行政运行支出73.1万元。

二、项目支出8.5万元,其中一般行政管理事务支出8.5万元。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款收入总计81.6万元,其中:财政拨款收入81.6万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出总计81.6 万元,其中:一般公共服务支出 81.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出总计81.6万元,其中基本支出73.1万元,项目支出8.5万元。具体情况如下:

一、基本支出73.1万元,其中行政运行支出73.1万元。

二、项目支出8.5万元,其中一般行政管理事务支出8.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出总计73.1 万元,其中人员经费支出59.99万元,公用经费支出13.11万元。具体情况如下:

一、人员经费支出59.99万元,其中基本工资支出41.10万元,津贴补贴支出8.34万元,社会保障缴费0.99万元,绩效工资福利支出9.56万元。

二、公用经费支出13.11万元,其中办公费支出1.69万元,印刷费支出0.85万元,邮电费1.61万元,取暖费支出11.5万元,差旅费费支出0.68万元,工会经费支出3.92万元,公务用车运行维护费4.36万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

市维稳办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

2015年度,“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元,其中:因公出国(境)费决算 0 万元,公务用车购置及运行维护费决算4.36 万元,公务接待费决算0.73万元。2015年三公经费决算增减变化的主要原因是:公务用车尽量安排车况好、行驶里程少、燃油消耗低的车辆出发,减少车辆维修和燃油比年初预算减少,公务接待数量减少比年初预算减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费决算0万元。2015年未安排因工出国活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算4.36 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0万元。2015年未购置公务用车 辆;公务用车运行维护费4.36万元,2015年市维稳办1个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

3、公务接待费决算 0.73万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出0.73 万元,接待2批次、13人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


附件下载:维稳办2015年度部门决算公开表样.xls

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