索引号: 211371100004234103F/2019-00006 公开方式: 主动公开
发布机构: 日照市信访局 组配分类: 部门财政预决算公开

中共日照市委日照市人民政府信访局2016年部门决算

发布日期: 2019-08-09   10:21 信息来源:市信访局 
信息来源:日照市信访局
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中共日照市委日照市

人民政府信访局

2016年部门

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共日照市委、日照市人民政府信访局是市委、市政府负责信访工作的职能机构。其主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市关于信访工作的方针、政策,综合指导全市信访工作,推动信访问题的解决。

(二)办理群众写给上级机关和本级党委、政府的来信,接待群众到本级党委、政府的来访,督促检查有关信访事项的落实。

(三)综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访和去省进京上访。

(四)综合分析研判信访信息,抓好信访统计工作,及时向市委、市政府提出改进工作、完善政策的意见和建议。

(五)及时通报信访情况,抓好信访工作责任目标考核办法的实施;总结推广信访工作经验,抓好信访干部队伍建设和培训工作。

(六)负责市信访事项复查复核委员会(信访事项听证委员会)办公室日常工作,指导全市开展复查复核和听证工作。

(七)负责市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。

(八)承担市委、市政府和上级领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共日照市委、日照市人民政府信访局算单位构成包括:中共日照市委、日照市人民政府信访局本级算。

按照2016年12月份财政统发工资确定人数31人,劳动派遣人员1人,共计32人。另有退休干部10人,遗属2人。

我局年初实有公务用车5辆,财政车辆数5辆,车改后保留1辆公务用车。2016年车辆决算按照1辆计算。

第二部分 2016年部门决算表

详见信访局2016年度部门决算公开表样

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

一、收支决算总表

2016年度收入总计550.39万元,其中:财政拨款收入550.39万元。

2016年度支出总计550.39万元,其中:一般公共服务支出550.39万元。

二、收入决算表

2016年度收入总计550.39万元,其中:行政运行419.09万元,一般行政管理事务102.40万元,信访事务28.90万元。

三、支出决算表

2016年度收入总计550.39万元,其中:行政运行基本支出419.09万元,一般行政管理事务项目支出102.40万元,信访事务项目支出28.90万元。

四、财政拨款收支决算总表

2016年度一般公共预算财政拨款收入550.39万元,一般公共服务支出550.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共服务支出总计550.39万元,其中:行政运行基本支出419.09万元,一般行政管理事务项目支出102.40万元,信访事务项目支出28.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度工资福利支出391.03万元,其中:基本工资248.11万元,津贴补贴39.04万元,其他社会保障缴费2.92万元,绩效工资62.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.71万元,职业年金缴费7.73万元,其他工资福利支出6.47万元,对个人和家庭的补助15.27万元,抚恤金2万元,购房补贴8.06万元,采暖补贴2.72万元,物业服务补贴2.28万元。

2016年度商品和服务支出12.79万元,其中:办公费0.5万元,取暖费8.53万元,差旅费3.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算表

2016年度无此项经费。

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,其中:因公出国(境)费预算 0元,公务接待费预算1万元,公务用车购置及运行维护费预算20万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元,其中:因公出国(境)费预算 0元,公务接待费预算0.46万元,公务用车购置及运行维护费预算4万元。

2016年较之三公经费决算减少变化的主要原因是:公车改革保留一辆车况好公务用车、行驶里程少、燃油消耗低的车辆出发,减少车辆维修和燃油比预算减少,公务接待数量减少比预算减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件下载:中共日照市委日照市人民政府信访局(本级).XLS

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